3月17日上午,学校审计整改推进会在行政楼201召开,会议就2022年度审计发现问题的整改工作进行通报和交流。
会上,审计处处长毛成银介绍了2022年度审计工作开展情况,通报了财务预决算审计、内控评价审计、合同审计、科技园专项审计及机械学院资产管理审计发现的问题,并向与会人员提出三点要求:一是提高政治站位,充分认识审计整改工作的重要意义。把抓好审计整改作为重大政治任务,确保各项整改工作落实到位。二是强化责任跟进问题整改到位。审计处对报告中反映的问题建立审计整改台账,实行“问题清单”“整改清单”“销号清单”的闭环工作机制,要实时跟踪督查,切实做好审计“后半篇文章”。三是各单位要引以为戒,从内部控制制度上加以规范完善,不折不扣保障政策落实不走样、不跑偏。与会人员充分交换意见,并就整改事项表示充分理解并积极落实。
计划财务处、审计处、教务处、后勤管理服务中心、机械工程学院、交通工程学院等部门主要负责人参加会议。